一是加强组织领导。成立了由总审计师任组长,局法规股、办公室和各业务股长、业务骨干为成员的评审工作组。二是完善考评办法。对考评办法进行修订完善,制定出台了《襄城县审计局审计业务综合考核办法》、《襄城县审计局审计项目质量检查办法和计分标准》、《襄城县审计局优秀审计项目评比办法》等制度。三是突出考评重点。比照《国家审计准则》和有关审计质量控制制度,对审计项目实施的各个关键环节进行核查。在审计计划阶段,看是否深入进行审前调查,审计方案是否切实可行;在审计实施阶段,查审计人员工作作风是否严谨细致,审计效率和审计质量是否提高;在审计报告阶段,看报告是否做到措辞严密、定性准确、如实揭露和反映问题、有针对性地提出对策和建议;在后续审计阶段,看审计意见、建议和决定是否得到全面落实和执行。通过自查活动的开展,准确掌握了工作现状,及时纠正了发现的问题,为进一步加强审计项目质量控制指明了努力的方向,有力促进了审计项目质量的提高。