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财政局完善制度建设夯实管理基础

【信息来源:【信息时间:2011-12-14 09:05  阅读次数: 】【字号 】【我要打印】【关闭
 

一是出台了《襄城县财政局内部监督检查办法》,从内部监督检查目的、检查范围、检查职责、检查纪律、检查方式、监督程序、结果运用和责任追究等八个方面。二是依照内部监督检查办法,全面开展了对财政所的监督检查工作。组织16名业务骨干组成了4个检查组,历时一个多月时间对各乡镇财政所进行了全面检查。要求各乡镇对发现的问题进行认真整改,建立健全各项制度,改善服务态度,强化业务学习,加强廉政建设,促进各项工作全面提高。三是根据《襄城县财政内部监督检查办法》的要求,制定了工作方案,开展了机关内部股室监督检查。对局内部20个赋予资金管理职能股室的内控制度、预算的编审和执行、财政财务会计管理、履行监督检查职责、其他财政审批、管理事项等方面进行了监督检查。检查后及时进行汇报,并针对存在的问题提出了改进办法。四是根据检查情况,在反复讨论、研究的基础上,制定了业务管理暂行办法,进一步规范管理,堵塞漏洞,在提供高效服务的同时,确保财政干部和财政资金“两个安全”。出台了《襄城县财政局财政资金管理暂行办法》,进一步强调了拨款程序和印鉴、票据管理制度,规范财政资金支付管理,严格执行相关票据管理制度。